Internationales Steuerrecht

Steuerberatung bei Wohnsitz, Unternehmen und Vermögen über Grenzen hinweg

Grenzüberschreitende Sachverhalte brauchen mehr als Übersetzungen. Entscheidend sind Doppelbesteuerungsabkommen, Dokumentation, Ansässigkeit, Betriebsstätten und die richtige Reihenfolge der Schritte.

Diskrete MandatsführungFristenkontrolleStrategische Dokumentation
Steuerberatung bei Wohnsitz, Unternehmen und Vermögen über Grenzen hinweg
Cross-Border Tax

Wenn mehrere Länder steuerlich mitreden

Ein Umzug, ein ausländisches Depot, Remote Work, eine Beteiligung im Ausland oder ein EU-Geschäftsmodell kann steuerliche Pflichten in mehreren Staaten auslösen. GaragePro Tax analysiert, wo Ansässigkeit, Besteuerungsrechte, Meldepflichten und Nachweise entstehen.

Wir arbeiten strukturiert: zuerst Sachverhalt, dann Länderbezug, dann Abkommen, dann Dokumentations- und Kommunikationsstrategie.

Internationale Themen

  • Doppelbesteuerung und Ansässigkeit
  • Wegzug und Rückkehr nach Deutschland
  • EU-Remote-Work und Arbeitgeberfragen
  • Betriebsstättenrisiken im Ausland
  • Verrechnungspreise und Leistungsbeziehungen
  • Auslandsvermögen und Meldepflichten
Leistung

Internationale Steuerfragen mit deutscher Verfahrenssicherheit

Wohnsitz & Lebensmittelpunkt

Prüfung von Aufenthaltszeiten, Familie, Immobilien, Arbeit, Vermögen und Nachweisen zur steuerlichen Ansässigkeit.

Doppelbesteuerungsabkommen

Einordnung der Einkünfte, Zuweisung von Besteuerungsrechten und Vorbereitung verständlicher Argumentationslinien.

Unternehmen mit EU-Geschäft

Betriebsstätte, Umsatzsteuer, Leistungsort, Rechnungslogik, konzerninterne Leistungen und Dokumentation.

Wegzugsteuer

Bewertung von Beteiligungen, Fristen, Stundungsmöglichkeiten und Planung vor dem Wohnsitzwechsel.

Ausländische Kapitalanlagen

Erträge, Quellensteuer, Verlustverrechnung, Depotauszüge, Steuerbescheinigungen und Plausibilisierung.

Internationale Erbfälle

Steuerliche Schnittstellen bei Immobilien, Bankvermögen, Stiftungen, Trusts oder Familiengesellschaften.

Globus und internationale Steuerpunkte
Methode

Keine grenzüberschreitende Entscheidung ohne Zeitachse

Bei internationalen Mandaten ist der zeitliche Ablauf häufig entscheidend: Wann wurde ein Vertrag unterschrieben? Wann erfolgte der Umzug? Wo wurde gearbeitet? Wann flossen Zahlungen? Welche Bescheinigungen liegen vor?

Wir erstellen eine steuerliche Zeitachse, damit Behörden, Berater im Ausland und Mandanten dieselbe Ausgangslage sehen. So lassen sich Missverständnisse reduzieren und Doppelbesteuerung gezielter vermeiden.

Praxis

Typische Cross-Border-Situationen

Ein deutscher Geschäftsführer arbeitet zeitweise aus Spanien. Eine Unternehmerfamilie hält Immobilien in Österreich und Deutschland. Ein Start-up verkauft digitale Leistungen in mehrere EU-Länder. Ein Gesellschafter zieht in die Schweiz. In jedem Fall müssen steuerliche Zuständigkeiten, Meldepflichten, Nachweise und mögliche Streitpunkte früh geklärt werden.

FAQ

Häufige Fragen

Beraten Sie bei Wegzug aus Deutschland?

Ja. Gerade bei Beteiligungen an Kapitalgesellschaften sollte vor dem Umzug geprüft werden, ob Wegzugsteuer oder Meldepflichten ausgelöst werden.

Was ist bei Remote Work aus dem Ausland steuerlich wichtig?

Aufenthaltstage, Arbeitgeber, Tätigkeit, Betriebsstätte, Sozialversicherung und Doppelbesteuerungsabkommen müssen zusammen betrachtet werden.

Können Sie mit ausländischen Beratern zusammenarbeiten?

Ja. Wir bereiten die deutsche steuerrechtliche Position auf und koordinieren die notwendigen Informationen mit Beratern im jeweiligen Land.

Nächster Schritt

Steuerliche Risiken früh erkennen, bevor sie teuer werden.

Beschreiben Sie kurz Ihre Situation. Das Team von GaragePro Tax prüft, welche Unterlagen für eine erste Einschätzung sinnvoll sind.

Mandatsanfrage vorbereiten

Vielen Dank. Ihre Anfrage wurde lokal erfasst. Ein Versand per E-Mail findet in dieser statischen Version nicht statt.